| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) |
| Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний |
| (Форма 2026-2) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Служба у справах дiтей Волинської обласної державної адмiнiстрацiї |
|
(0)(9) |
|
(2)(5)(0)(9)(3)(2)(1)(5) |
|
(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Служба у справах дiтей Волинської обласної державної адмiнiстрацiї |
|
(0)(9)(1) |
|
(2)(5)(0)(9)(3)(2)(1)(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (найменування відповідального виконавця ) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям |
|
(0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) |
|
(3)(1)(1)(1) |
|
(1)(0)(4)(0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проведення комплексної(соціальної, психологічної, педагогічної)корекції та реабілітації дитини, яка реалізується за індивідуальним річним планом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. Завдання бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах;
- Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ЗУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р, №2402- III
2) ЗУ "Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005р.№2342-IV
3) Постанова КМУ від 09.06.1997р. №565 "Про типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей"
4)Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень ч.1,ст.57ЗУ "Про освіту",ч.1,ст.25 ЗУ "Про загальну середню освіту",ч.2, ст.18 і ч.1,ст.22 ЗУ "Про позашкільну освіту" від 31.01.2011р. №78
5)Положення КУ "Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" затверджено розпорядженням голови Волинськлї обласної ради від 30.01.2013 №36-р
6) Положення Волинського обласного притулку для дітей затверджено розпорядженням голови Волинської обласної ради від 27.01.2025 №21.;
- ЗУ "Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005р.№2342-IV;
- Постанова КМУ від 09.06.1997р. №565 "Про типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей";
- )Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень ч.1,ст.57ЗУ "Про освіту",ч.1,ст.25 ЗУ "Про загальну середню освіту",ч.2, ст.18 і ч.1,ст.22 ЗУ "Про позашкільну освіту" від 31.01.2011р. №78;
- Положення КУ "Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" затверджено розпорядженням голови Волинськлї обласної ради від 30.01.2013 №36-р;
- Положення Волинського обласного притулку для дітей затверджено розпорядженням голови Волинської обласної ради від 27.01.2025 №21.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
| 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: |
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код бюджетної класифікації |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
18 977 524 |
19 943 842 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд, у тому числі: |
17 876 350 |
19 030 100 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
міжбюджетний трансферт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
1 101 174 |
913 742 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
міжбюджетний трансферт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |
1 101 174 |
743 741 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
3 430 |
1 405 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
1 097 744 |
742 336 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
повернення кредитів |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відповідно до Конституції України, Цивільного і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року №5073-VI (із змінами), Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року №2658-111 (із змінами), Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (із змінами), Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (із змінами), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року №1219, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб`єктів державного сектору (із змінами і доповненнями), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №11. у закладах для дітей розроблено Положення про порядок отримання та використання благодійних (добровільних) внесків, грантів та дарунків на основі якого й отримується допомога від благодійників. Крім того з бюджету розвитку виділено 170001 грн. на придбання генератора. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2111 |
Заробітна плата |
9 471 987 |
9 757 900 |
11 012 095 |
11 645 775 |
12 491 526 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
9 471 987 |
9 757 900 |
11 012 095 |
11 645 775 |
12 491 526 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 009 782 |
2 146 713 |
2 421 999 |
2 562 055 |
2 743 734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
2 009 782 |
2 146 713 |
2 421 999 |
2 562 055 |
2 743 734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
766 129 |
1 117 069 |
270 880 |
184 200 |
187 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
156 257 |
468 711 |
270 880 |
184 200 |
187 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
609 872 |
648 358 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
94 667 |
127 884 |
105 350 |
125 370 |
132 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
82 700 |
107 100 |
105 350 |
125 370 |
132 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
11 967 |
20 784 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2230 |
Продукти харчування |
2 176 850 |
2 674 599 |
2 410 000 |
2 995 900 |
3 168 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
1 974 327 |
2 600 000 |
2 410 000 |
2 995 900 |
3 168 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
202 523 |
74 599 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 894 995 |
1 398 676 |
167 000 |
169 600 |
173 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
1 894 995 |
1 398 676 |
167 000 |
169 600 |
173 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2250 |
Видатки на відрядження |
6 918 |
8 700 |
9 920 |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
6 918 |
8 700 |
9 920 |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2271 |
Оплата теплопостачання |
1 281 437 |
1 329 036 |
1 340 292 |
1 329 036 |
1 329 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
1 281 437 |
1 329 036 |
1 340 292 |
1 329 036 |
1 329 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
122 304 |
137 468 |
152 923 |
137 468 |
137 468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
122 304 |
137 468 |
152 923 |
137 468 |
137 468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2273 |
Оплата електроенергії |
854 216 |
1 009 120 |
978 497 |
1 009 120 |
1 009 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
854 216 |
1 009 120 |
978 497 |
1 009 120 |
1 009 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
21 427 |
66 676 |
70 544 |
22 076 |
22 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
21 427 |
66 676 |
70 544 |
22 076 |
22 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
276 812 |
170 001 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
276 812 |
170 001 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
170 001 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
18 977 524 |
19 943 842 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
17 876 350 |
19 030 100 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
1 101 174 |
913 742 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
170 001 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення закладів медикаментами |
94 667 |
127 884 |
105 350 |
125 370 |
132 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
82 700 |
107 100 |
105 350 |
125 370 |
132 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
11 967 |
20 784 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Організація харчування в закладах |
2 176 850 |
2 674 599 |
2 410 000 |
2 995 900 |
3 168 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
1 974 327 |
2 600 000 |
2 410 000 |
2 995 900 |
3 168 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
202 523 |
74 599 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Створення належних умов для діяльності і функціонування закладів |
16 706 007 |
17 141 359 |
16 424 150 |
17 068 530 |
18 103 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
15 819 323 |
16 323 000 |
16 424 150 |
17 068 530 |
18 103 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
886 684 |
818 359 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
18 977 524 |
19 943 842 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
17 876 350 |
19 030 100 |
18 939 500 |
20 189 800 |
21 404 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
1 101 174 |
913 742 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (5+6) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (8+9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість притулків для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Завд.1 кількість штатних працівників у притулках для дітей |
од. |
Штатний розпис |
32 |
- |
32 |
33 |
- |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Завд.1 кількість місць у притулках для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
осіб |
Штатний розпис |
35,5 |
- |
35,5 |
36,5 |
- |
36,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей |
осіб |
Статистична звітність |
185 |
- |
185 |
180 |
- |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні |
осіб |
Статистична звітність |
101 |
- |
101 |
101 |
- |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні |
од. |
Статистична звітність |
909 |
- |
909 |
909 |
- |
909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Завд.1 кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади |
осіб |
Статистична звітність |
1665 |
- |
1665 |
1620 |
- |
1620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
234716 |
- |
234716 |
239828 |
- |
239828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
11723 |
- |
11723 |
11633 |
- |
11633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
215958 |
- |
215958 |
235925 |
4250 |
240175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
11825 |
- |
11825 |
11627 |
- |
11627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги |
грн. |
Кошторис установ |
5453 |
- |
5453 |
10382 |
187 |
10569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом |
од. |
Статистична звітність |
162 |
- |
162 |
162 |
- |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Завд.1 динаміка кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком |
відс. |
Статистична звітність |
104 |
- |
104 |
101 |
- |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім`ї протягом року |
осіб |
Статистична звітність |
51 |
- |
51 |
51 |
- |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Завд 2 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком |
відс. |
Статистична звітність |
119 |
- |
119 |
120 |
- |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: |
|
| № з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (5+6) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (8+9) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (11+12) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість притулків для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
|
| 2 |
Завд.1 кількість штатних працівників у притулках для дітей |
од. |
Штатний розпис |
34,5 |
- |
34,5 |
34,5 |
- |
34,5 |
34,5 |
- |
34,5 |
|
| 3 |
Завд.1 кількість місць у притулках для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
|
| 4 |
Завд.2 кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
|
| 5 |
Завд.2 кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
осіб |
Штатний розпис |
38 |
- |
38 |
38 |
- |
38 |
38 |
- |
38 |
|
| 6 |
Завд.2 кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
од. |
Положення "Про створення закладів служби у справах дітей ВОДА" |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
40 |
- |
40 |
|
| |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість осіб, які перебували протягом року у притулках для дітей |
осіб |
Статистична звітність |
190 |
- |
190 |
190 |
- |
190 |
190 |
- |
190 |
|
| 2 |
Завд.2 кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні |
осіб |
Статистична звітність |
101 |
- |
101 |
101 |
- |
101 |
101 |
- |
101 |
|
| 3 |
Завд. 2 кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні |
од. |
Статистична звітність |
909 |
- |
909 |
909 |
- |
909 |
909 |
- |
909 |
|
| 4 |
Завд.1 кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавленим сімейного виховання, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади |
осіб |
Статистична звітність |
1710 |
- |
1710 |
1710 |
- |
1710 |
1710 |
- |
1710 |
|
| |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 середньорічні витрати на одне місце в притулках для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
222893 |
- |
222893 |
236043 |
- |
236043 |
251160 |
- |
251160 |
|
| 2 |
Завд.1 середньомісячна заробітна плата працівників притулків для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
12407 |
- |
12407 |
13248 |
- |
13248 |
14281 |
- |
14281 |
|
| 3 |
Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
250595 |
- |
250595 |
268702 |
- |
268702 |
283943 |
- |
283943 |
|
| 4 |
Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей |
грн. |
Кошторис установ |
12885 |
- |
12885 |
13431 |
- |
13431 |
14348 |
- |
14348 |
|
| 5 |
Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги |
грн. |
Кошторис установ |
11027 |
- |
11027 |
11824 |
- |
11824 |
12495 |
- |
12495 |
|
| |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Завд.1 кількість дітей, які вибули з притулку для дітей з позитивним результатом |
од. |
Статистична звітність |
160 |
- |
160 |
160 |
- |
160 |
160 |
- |
160 |
|
| 4 |
Завд.1 динаміка кількості дітей, які перебували в притулках для дітей в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком |
відс. |
Статистична звітність |
105 |
- |
105 |
105 |
- |
105 |
105 |
- |
105 |
|
| 5 |
Завд. 2 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім`ї протягом року |
осіб |
Статистична звітність |
51 |
- |
51 |
51 |
- |
51 |
51 |
- |
51 |
|
| 6 |
Завд 2 динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком |
відс. |
Статистична звітність |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Збільшуються показники середньорічної витрати на одне місце, однієї соціальної послуги, в зв’язку із збільшенням мінімальних соціальних гарантій працівникам, та збільшенням вартості товарів і послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
| № з/п |
Категорії працівників |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| 1 |
010 - Керівники |
2 |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
3 |
- |
3 |
- |
3 |
- |
|
| 2 |
030 - Спеціалісти |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
7 |
6,5 |
- |
- |
7 |
- |
7 |
- |
7 |
- |
|
| 3 |
060 - Інші працівники |
21,25 |
21,25 |
- |
- |
24 |
24 |
- |
- |
24,5 |
- |
24,5 |
- |
24,5 |
- |
|
| 4 |
130 - Педагогічні працівники |
28,25 |
28,25 |
- |
- |
28,5 |
28,5 |
- |
- |
28,5 |
- |
28,5 |
- |
28,5 |
- |
|
| 5 |
190 - Лікарі |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
|
| 6 |
200 - Середній медичний персонал |
9 |
9 |
- |
- |
9 |
9 |
- |
- |
9 |
- |
9 |
- |
9 |
- |
|
| |
Усього |
67,5 |
67,5 |
- |
- |
71 |
70,5 |
- |
- |
72,5 |
- |
72,5 |
- |
72,5 |
- |
|
| |
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду |
X |
X |
- |
- |
X |
X |
- |
- |
X |
- |
X |
- |
X |
- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (4+5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (4+5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (10+11) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Унікальний ідентифікатор проєкту / програми |
Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) |
Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |
|
|
|
|
|
|
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
X |
X |
X |
Усього |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. |
|
|
|
|
|
|
| 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Протягом 2024-2025 років у закладах для дітей перебували діти ,які потрапили у складні життєві обставини. Крім дітей Волинської області у закладаі також перебували й діти з інших областей. Вони отримали комплексну соціальну,психологічну ,педагогічну ,юридичну,правову та лікувально-профілактичну допомогу. Проводяться заходи до всіх календарних та релігійних свят. Незважаючи на введений воєнний стан дііти відвідують циркові вистави, концерти , ляльковий театр,подорожують до лісу ,відпочивають на озерах,здійснюються екскурсії, беруть участь в різноманітних конкурсах,вікторинах,змаганнях,тренінгах,малюють,співають та інше. Проводяться бесіди з техніки безпеки,збереження життя та здоров’я,з попередження негативних звичок, з профілактики ВІЛ-СНІД. Здійснюється психо-діагностична та корекційно-відновлювальна робота з дітьми. Харчування здійснюється згідно чинних натуральних норм для дітей відповідного віку. Всі діти обстежуються у місцевих закладах охорони здоров’я,за необхідності додатково проходять обстеження та лікування в обласному центрі. Для безпечного перебування дітей у підвальному приміщенні облаштовано укриття та проведено поточний ремонт приміщень укриття, що дало забезпечити належні та комфортні умови для перебування дітей в укритті під час повітряних тривог. Створено запаси продуктів, води, медикаментів, засобів гігієни та інших матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій. Протягом 2025 року було вжито заходи для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних актів,а також забезпечення прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Також для забезпечення комфортних умов дітей у закладі проведено ремонт системи водопостачання та теплопостачання. Оновлено частково ліжка, приліжкові тумби. На 2026 рік пріоритетними завданями закладів в умовах воєнного стау та ситуації в Україні – надання якісних соціально-психологічних послуг та впровадження інноваційних методик виховної роботи. Надання всіх необхідних послуг та покращення умов проживання дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Надалі планується використання сучасних інтерактивних методик і інноваційних технологій в навчально-виховному процесі з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності. Формування морально-етичних цінностей життєдіяльності у дітей через реалізацію принципів гуманістичного виховання. Проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням їх підготовки; сприяння формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників та батьків. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|
|
|
|
|
| `У 2024 році благодійні внески були спрямовані на покращення умов перебування дітей в закладі та зміцнено матеріально-технічну базу закладу - благодійниками надано дизельгенератор, ліжка, автомобіль, медикаменти, продукти харчування, миючі засоби, канцтовари і т.п.п. Протягом 2025 року благодійниками також надавали допомогу, це й парти, стільці, холодильне обладнання, медикаменти, продукти харчування, канцтовари, миючі засоби, і т.п. Надання допомоги зміцнює матеріально-технічну базу закладу та надає можливість надавати більш якісні послуги. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник установи – головного розпорядника коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алла ОНИЩУК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу І) |
| Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний |
| (Форма 2026-2) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Служба у справах дiтей Волинської обласної державної адмiнiстрацiї |
|
(0)(9) |
|
(2)(5)(0)(9)(3)(2)(1)(5) |
|
(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Служба у справах дiтей Волинської обласної державної адмiнiстрацiї |
|
(0)(9)(1) |
|
(2)(5)(0)(9)(3)(2)(1)(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (найменування відповідального виконавця ) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
|
(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) |
|
(3)(1)(1)(2) |
|
(1)(0)(4)(0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надання підтримки сімям, які приймають на виховання дітей. Забезпечення прав дитини, яка залишилась без батьківського піклування, дітей- сиріт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Забезпечення прав дитини, яка залишилась без батьківського піклування на виховання в сім’ї, підтримка сімей, які приймають на виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. Завдання бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім`ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень ч.1,ст.57ЗУ "Про освіту",ч.1,ст.25 ЗУ "Про загальну середню освіту",ч.2, ст.18 і ч.1,ст.22 ЗУ "Про позашкільну освіту" від 31.01.2011р. №78;
- ЗУ "Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005р.№2342-IV;
- ЗУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р, №2402- III
2) ЗУ "Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005р.№2342-IV
3) Постанова КМУ;
- Наказ начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2025р. №230. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
| 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: |
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код бюджетної класифікації |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
- |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
міжбюджетний трансферт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
міжбюджетний трансферт |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
повернення кредитів |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
2 400 000 |
4 350 000 |
5 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
- |
- |
2 400 000 |
4 350 000 |
5 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2730 |
Інші виплати населенню |
- |
- |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
загальний фонд |
- |
- |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
- |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
- |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2024 рік |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
2028 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (звіт) |
(затверджено) |
(план) |
(план) |
(план) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
УСЬОГО, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
загальний фонд |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
спеціальний фонд, у тому числі: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Х |
бюджет розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (5+6) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (8+9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
витрати на реалізацію заходів державної політики з питань дітей |
грн. |
Кошторис |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей |
од. |
Статистична звітність |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу |
осіб |
Статистична звітність |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника |
грн. |
Кошторис заходу |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
відсоток дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання |
відс. |
Статистична звітність |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: |
|
| № з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (5+6) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (8+9) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (11+12) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
витрати на реалізацію заходів державної політики з питань дітей |
грн. |
Кошторис |
4000000 |
- |
4000000 |
6000000 |
- |
6000000 |
7000000 |
- |
7000000 |
|
| |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей |
од. |
Статистична звітність |
8 |
- |
8 |
8 |
- |
8 |
8 |
- |
8 |
|
| |
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу |
осіб |
Статистична звітність |
382 |
- |
382 |
390 |
- |
390 |
400 |
- |
400 |
|
| |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника |
грн. |
Кошторис заходу |
30000 |
- |
30000 |
35000 |
- |
35000 |
40000 |
- |
40000 |
|
| |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
відсоток дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання |
відс. |
Статистична звітність |
98 |
- |
98 |
98,1 |
- |
98,1 |
98,2 |
- |
98,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
| № з/п |
Категорії працівників |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
затверд жено |
фактич но зайняті |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду |
X |
X |
- |
- |
X |
X |
- |
- |
X |
- |
X |
- |
X |
- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму |
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (4+5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання
у Волинській області на 2026 – 2029 роки |
Наказ від 28.11.2025 р. №230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (4+5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (10+11) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання
у Волинській області на 2026 – 2029 роки |
Наказ від 28.11.2025 р. №230 |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (грн) |
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Унікальний ідентифікатор проєкту / програми |
Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) |
Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій |
Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |
|
|
|
|
|
|
2024 рік (звіт) |
2025 рік (затверджено) |
2026 рік (план) |
2027 рік (план) |
2028 рік (план) |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
X |
X |
X |
Усього |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. |
|
|
|
|
|
|
| 12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Програмою передбачена підтримка сімей, які взяли на виховання дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що включає виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, дитячого будинку сімейного типу. Виплати одноразової адресної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини.Виплати щорічної адресної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів/піклувальників, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, з інвалідністю.
Організацію для дітей, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатних вихователів, та їхніх законних представників, культурологічних заходів до Новорічних і Різдвяних свят, Дня сім’ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня дитини.
Підтримка територіальних громад щодо придбання житла для дитячих будинків сімейного типу.
2.Взаємодія з територіальними громадами, що включє Підтримка сімей до яких повертаються діти, зараховані на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду (забезпечення потреб дитини) дітьми. Проведення інформаційної кампанії в громадах області «Візьми дитину у родину» з метою пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Забезпечення відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і їхніми власними дітьми .
Придбання транспортних засобів мікроавтобусів для дитячих будинків сімейного типу на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50%.
3. Удосконалення діяльності з питань соціально-правового захисту дітей, що включає забезпечення виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо розвитку сімейних та альтернативних форм виховання в області (брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій), методичної літератури з питань соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, для служб у справах дітей територіальних громад.
Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50%.
Організація та проведення навчальних семінарів для представників органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, працівників служб у справах дітей з питань соціально-правового захисту прав дітей.
3.4. Організація роботи Гарячої лінії з питань сімейних форм виховання та порядку надання соціальних послуг.
Забезпечення функціонування Центру підтримки сімей та дітей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник установи – головного розпорядника коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алла ОНИЩУК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|